5月9日上午,集團公司召開首次經(jīng)濟責任審計項目啟動視頻會議,對各權屬企業(yè)負責人進行任期經(jīng)濟責任審計工作安排部署。會議強調,要深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要講話精神和國務院國資委《關于深化中央企業(yè)內部審計監(jiān)督工作的實施意見》《黨政主要領導干部和國有企事業(yè)單位主要領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等相關文件規(guī)定要求,切實發(fā)揮審計在企業(yè)經(jīng)營管理、公司治理中的突出作用,查找企業(yè)在經(jīng)營管理過程中存在的主要問題和潛在風險,客觀準確評價負責人的履職情況,推動企業(yè)法人治理結構進一步完善,努力提升現(xiàn)代企業(yè)治理能力,助力企業(yè)高質量發(fā)展。
正在中央黨校(國家行政學院)中青年干部培訓班參加學習的集團公司黨委書記、董事長、審計委員會主任孫成坤同志以視頻方式參加會議并講話。
孫成坤強調,要充分認識經(jīng)濟責任審計的重要意義。對領導干部開展經(jīng)濟責任審計,是對領導干部任期內所在單位、部門財務收支真實性、合法性、效益性的審計,是對其有關經(jīng)濟活動所承擔的經(jīng)濟責任的審計,是對企業(yè)領導干部履職情況的審計。
孫成坤指出,對領導干部實行任期經(jīng)濟責任審計,是中央在新時期為加強干部監(jiān)督管理,推進黨風廉政建設作出的重大決策部署;是貫徹執(zhí)行黨和國家重大方針政策、國資監(jiān)管工作要求,推動內部審計監(jiān)督全覆蓋的需要;是貫徹新發(fā)展理念,監(jiān)督權力規(guī)范運行,促進經(jīng)濟高質量發(fā)展,提升公司治理水平和風險防范能力的需要;是助推領導干部個人修正錯誤、健康成長發(fā)展的需要。
孫成坤要求,要理解審計。各級領導干部要從講政治、講大局的高度,全力支持審計組工作。對領導干部進行經(jīng)濟責任審計是一項常規(guī)性的工作,這既是對領導干部履職行為的全面監(jiān)督和檢查,也是“防微杜漸”保護干部的重要措施。
孫成坤要求,要配合審計。要積極主動、實事求是、客觀公正地反映情況;及時、完整地向審計組提供所需審計資料,并保證資料真實性和完整性;要做好審計服務保障工作。
孫成坤要求,要邊審計邊整改。能夠立即整改的立即整改,需要時間整改的,要制定整改措施、落實責任、限期完成整改。同時,要“舉一反三”,通過發(fā)現(xiàn)問題反思工作,通過整改規(guī)范管理行為,促進企業(yè)內控風險管控體系更加完善。
孫成坤要求參加此次審計工作的審計人員,要嚴格按照審計法律法規(guī)及中央和省有關要求,嚴格程序,規(guī)范操作,實事求是,秉公審計。在對審計事項進行定性和提出建議時要嚴格依法、依規(guī)進行,力求準確恰當;在評價被審計領導干部經(jīng)濟責任時,客觀公正地界定應負的直接責任和主管責任;同時,要嚴格執(zhí)行審計“八不準”規(guī)定,嚴守審計紀律、工作紀律和保密紀律。
集團公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理、審計委員會副主任王佳喜主持會議并就開展好審計工作提出要求。
會議強調,要認真貫徹黨和國家關于審計工作相關要求,切實把思想和行動統(tǒng)一到集團公司黨委決策部署上來,要站在講政治和講大局的高度,深刻認識開展經(jīng)濟責任審計的重要意義和重大責任,以高度負責的精神和嚴肅認真的態(tài)度,合力做好經(jīng)濟責任審計工作。
會議強調,要突出重點,擔當作為,高質量完成經(jīng)濟責任審計工作。各審計組要按照會議要求,突出重點任務,做到分清輕重緩急和主次矛盾,將有限的審計資源科學合理配置到重要環(huán)節(jié)和重大事項上,高標準、高質量完成經(jīng)濟責任審計工作,不斷提升企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。
會議強調,要落實責任,嚴明紀律,依法依規(guī)進行審計監(jiān)督。各審計組要嚴格遵守各項工作紀律,客觀公正進行審計,做到依法審計、文明審計、廉潔審計。被審計單位要正確理解、全力支持,主動配合,加強與審計組的聯(lián)系溝通,確保審計工作順利開展和按時完成。
集團公司總會計師、審計委員會副主任宋云飛領學了習近平總書記關于審計工作的重要講話精神及國務院國資委《關于深化中央企業(yè)內部審計監(jiān)督工作的實施意見》。
集團公司黨委按照黨和國家審計工作要求,成立了以集團公司主要領導為主任的審計委員會,并將領導干部經(jīng)濟責任審計作為企業(yè)內部審計的一項規(guī)定動作進行認真研究和部署,納入《龍煤集團2021年審計項目計劃》,決定從今年開始按照任期時限,分批對各權屬企業(yè)負責人進行任期經(jīng)濟責任審計。為開展好對各權屬企業(yè)負責人任期經(jīng)濟責任審計工作,集團公司審計部按照集團公司黨委、集團公司要求,依法依規(guī)公開招聘三家實力雄厚的會計師事務所開展審計工作,利用社會審計力量作為內部審計力量的補充,加大審計監(jiān)督力度,促進經(jīng)濟規(guī)范運行,在集團公司尚屬首次。
集團公司審計委員會全體成員、集團公司總部各部門總監(jiān)和審計組全體成員在主會場參加了會議。
會上,鶴崗公司、雙鴨山公司、地勘公司、設計院向審計組介紹了企業(yè)基本情況,并就確保順利開展審計項目、支持審計工作作表態(tài)發(fā)言。
中審眾環(huán)會計師事務所所長王麗代表受聘會計師事務所在會上作表態(tài)發(fā)言,保證選派具備專業(yè)勝任能力的人員參與審計項目,并嚴格按照《業(yè)務約定書》確定事項和此次會議強調部署的審計內容,對任期經(jīng)營情況做出全面審計,嚴格遵守保密協(xié)議及工作紀律約定,保證客觀公正,按時、保質完成本次審計工作。
鶴崗公司、雙鴨山公司、地勘公司、設計院領導班子成員、相關部室負責人及其所屬三級單位黨政主要領導、財務負責人在分會場參加了會議。
其他權屬公司的黨委書記董事長、總經(jīng)理、總會計師、財務部長、審計部長也參加了視頻會議。